Não há turmas abertas para este curso
PERSPECTIVAS PARA O CONTROLE INTERNO: UM OLHAR IMERSIVO (TURMA II)
Data e horário:
Dia 27 --> 8h às 12h e 13h30min às 17h30min.
Dia 28 --> 8h às 12h.
Local: Auditório do TCE-RN.
Modalidade: Presencial.
Objetivo geral: Capacitar e atualizar os controladores internos em relação aos parâmetros constantes nas Resoluções nº 018/2022-TCE e 025/2022-TCE, com enfoque em temas de alto impacto na mudança da cultura controladora nos jurisdicionados do TCE/RN.
Público-alvo: Controladores ou servidores responsáveis pela atividade de controle interno dos Municípios.
Observações:
1. O registro da presença é obrigatório no início de cada turno, de acordo com a programação do curso.
2. Para ter direito ao certificado de participação, será exigida a comprovação de presença em 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária final do treinamento.
Conteúdo Programático:
Dia (27/09/2023 - manhã) Módulo I – Autoavaliação dos Controles Internos
- O modelo de referência COSO e a Resolução nº 018/2022-TCE;
- Componentes essenciais do Sistema de Controle Interno:
a) Ambiente de controle;
b) Avaliação de riscos;
c) Atividades de controle;
d) Informação e comunicação;
e) Monitoramento.
- A autoavaliação do Sistema de Controle Interno considerando os componentes essenciais.
Dia (27/07/2023 - tarde) Módulo II – Auditoria interna considerando as normas nacionais e internacionais
- A auditoria interna e os padrões estabelecidos pelas normas:
a) Normas internacionais (IPPFOC);
b) Normas nacionais (auditoria interna governamental federal e NBC TI 01).
- A condução de uma auditoria interna conforme os padrões da Controladoria-Geral da União;
- Atuação além da auditoria: a estrutura e competências da CGU.
Dia (28/07/2023 - manhã) Módulo III – Tomada de contas na ótica da Resolução nº. 025/2022-TCE
- Tomada de contas: conceito e noções gerais;
- Tomada de contas e tomada de contas especial: qual a diferença?
- A Resolução nº 025/2022-TCE:
a) Conceito;
b) Medidas saneadoras;
c) Hipóteses de instauração da tomada de contas;
d) Dispensa de instauração;
e) A condução da fase interna da tomada de contas;
f) O papel do órgão de controle interno na tomada de contas;
g) A fase externa da tomada de contas.
- Padrões e roteiros de atuação.
*Programação sujeita a alteração
Conteúdo Programático:
Dia (27/09/2023 - manhã) Módulo I – Autoavaliação dos Controles Internos
- O modelo de referência COSO e a Resolução nº 018/2022-TCE;
- Componentes essenciais do Sistema de Controle Interno:
a) Ambiente de controle;
b) Avaliação de riscos;
c) Atividades de controle;
d) Informação e comunicação;
e) Monitoramento.
- A autoavaliação do Sistema de Controle Interno considerando os componentes essenciais.
Dia (27/07/2023 - tarde) Módulo II – Auditoria interna considerando as normas nacionais e internacionais
- A auditoria interna e os padrões estabelecidos pelas normas:
a) Normas internacionais (IPPFOC);
b) Normas nacionais (auditoria interna governamental federal e NBC TI 01).
- A condução de uma auditoria interna conforme os padrões da Controladoria-Geral da União;
- Atuação além da auditoria: a estrutura e competências da CGU.
Dia (28/07/2023 - manhã) Módulo III – Tomada de contas na ótica da Resolução nº. 025/2022-TCE
- Tomada de contas: conceito e noções gerais;
- Tomada de contas e tomada de contas especial: qual a diferença?
- A Resolução nº 025/2022-TCE:
a) Conceito;
b) Medidas saneadoras;
c) Hipóteses de instauração da tomada de contas;
d) Dispensa de instauração;
e) A condução da fase interna da tomada de contas;
f) O papel do órgão de controle interno na tomada de contas;
g) A fase externa da tomada de contas.
- Padrões e roteiros de atuação.
*Programação sujeita a alteração